
顺丰集团首席审计执行官刘国华作了主题为《企业内部审计数字化转型的探索与实践》的报告。他在报告中通过对传统审计痛点、数字化转型目标的分析,提出了基于业审融合的分为审计项目、持续监控、业务研究前中后台的内部审计价值链,特别强调了包括业务中台、数据中台的审计中台价值。他提出,数字化审计转型本质是审计模式的变革,核心是数据驱动,并提出了基于保值增值两大目标的数字化审计价值模型和基于数据的风险导向型持续敏捷审计框架。他强调,数字化转型的基础是数据技术,本质是对模式的重构,难点是创新文化的培育,关键是观念的革新。

广州地铁集团有限公司总审计师袁亮亮作了主题为《数字化驱动审计价值增值,促进企业统筹安全与发展》的报告。他在报告中分析了数字化时代影响审计对象转型发展的四大环境,提出要通过数字化赋能推动审计转型发展,审计要顺势而为,适应环境变化、匹配企业发展、提升自身价值。他结合广州地铁数字化转型五年规划,提出内部审计要从理念、模式、方法、技术等方面全面转型,转型中要重视规划、重视投入、重点突破,并结合对企业重大信息化投资全程跟踪审计的案例提出,要把“研究型审计”贯穿数字化全过程,发挥“治理工具”效用,实现“伴随式”咨询+监督,护航企业战略落地。面对未来,他提出内部审计要顺势而为,主动拥抱,变革赋能,合作共进,持续迭代。

广东铭太信息科技有限公司董事长柳絮教授作了主题为《基于知识融合的智慧审计关键技术研究及应用》的报告。她在报告中介绍了基于大数据、人工智能、自然语音处理、知识图谱、图像识别等智慧审计关键技术,并提出要充分运用智能审计关键技术,积极推进数字化审计转型,推动审计工作目标转变、新技术应用赋能审计工作、提升审计数据挖掘价值。她逐一介绍了智慧审计关键技术的应用场景及未来研究方向,并详细介绍了铭太作为中国审计及监管信息化领航者的发展历程和铭太审计技术框架。

上海国家会计学院教务二部主任邱铁发布了上海国家会计学院2023年内部审计系列课程,他介绍了为服务新时代内部审计人才培养,上海国家会计学院精心打造的多系列内部审计课程,表示上海国家会计学院会继续致力于内部审计负责人与后备人才的培养,支持企业内部审计实现高质量发展。




圆桌论坛部分,邀请了中国五矿集团有限公司原审计部部长赵晓红、中国中车集团有限公司审计风险与法律合规部部长陈震晗、三一集团有限公司审计部部长张付河、海亮集团有限公司审计部部长施增洪四位嘉宾,分别分享了中国五矿审计体制机制的创新、中国中车“一融一立一改”的审计管理体制变革、三一集团数字化审计转型、海亮集团审计应对企业面临风险挑战等相关的实践和经验,并分别对如何解决审计资源统筹调配和审计成果共享中遇到的阻力、如何解决审计内控法务合规等职能融合过程中对审计独立性的影响、数据治理审计中的常见问题及整改措施、如何保证审计团队持续发现重大问题等进行了精彩答疑。